ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מס הכנסה שאלות ותשובות

144 2022 מארס 546 ידע למידע

בחירת מסלולי מיסוי לבני זוג ישראלים על הכנסות מהשכרת נדל"ן בארצות הברית השאלה: זוג נשוי, אזרחי ישראל ותושביה. האישה קיבלה בירושה אחרי נישואיה אחוז מסוים מחנות בארצות הברית. את החנות מנהלת חברת ניהול שמעבירה להם כסף בגין חלקם לאחר הוצאות אחזקה וניהול ולאחר המס ששולם בארצות הברית ושולחת דוח מפורט על כל אלה. הנכס בבעלות של הישראלים אך חברת . LLC הניהול היא מס 10% . שולם בארצות הברית 30 , הוצאות החנות 100 לצורך הדוגמה, הכנסות החנות דולר. להבנתי ניתן לבחור בין שני מסלולי מיסוי: 63 = . הכסף שהועבר 7 כלומר משולמים על 15% מס ללא זיכוי על הוצאות או מס ששולם. האם 15% המסלול האחד - דולר הכנסות 70 דולר (ההכנסה לאחר ההוצאות בחו"ל ולאחר מס ששולם בחול) או על 63 ההכנסות לפני ההוצאות בחו"ל)? ($100 לאחר הוצאות בחול לפני המס ששולם או בכלל על (כי מדובר בהכנסה פסיבית), ומותר להזדכות 31% המסלול האחר - מס שולי לא פחות מ דולר - הכנסה לאחר הוצאה 70 בהוצאות ובמס בארצות הברית. להבנתי מחשבים מס על בחו"ל. האם הדבר נכון? האם אפשר לבחור אם למסות את האישה או את הבעל? לעניין הדולר 70 חישוב תקרת הזיכוי: האם ההכנסה שמכפילים באחוז המס הממוצע היא הכנסה לאחר הוצאות בחו"ל לפני מס בארצות הברית)? האם אחוז מס ממוצע מחושב ( רק על ההכנסות ללא ההכנסות מהחנות? במקרה זה הכנסות הן רק מעבודה כשכירים בישראל. משנה את חישוב המס? LLC האם העובדה שחברת הניהול בארצות הברית היא חברת מס. 15% קראתי שבמצב כזה לא ניתן לדרוש מסלול של מס - האם גם במצב שבו הבעלים בארץ מקבל את ההכנסה מחברת 15% לעניין מסלול הניהול לאחר הוצאות (ששולמו על ידי חברת הניהול), משלמים מס על ההכנסה ברוטו ולא על ההכנסה לאחר הוצאות, שהרי לא הוא הוציא את ההוצאות? אם במסלול מיסוי שולי "תיתכן" חבות מסוימת בביטוח לאומי, במה זה תלוי ומה שיעור דמי הביטוח הלאומי הצפוי, אם בכלל? ?

Made with FlippingBook flipbook maker