ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
מס הכנסה שאלות ותשובות
90 2021 מארס 534 ידע למידע
LLC תשלום מיסים ודיווח על רווחים מחברת שהשליטה והניהול בה מישראל השאלה:
?
)100%( בארצות הברית. השליטה והניהול LLC לאדם תושב ישראל יש LLC- מתבצעים מישראל. בדוח שהוגש בארצות הברית נכללה ההכנסה מה . האם יש לשלם מס חברות או 1 .)1040( בדוח האישי שלו בארצות הברית שליטה 100% של תושב ישראל עם LLC מס על יחיד בישראל, על הכנסה של לא תיחשב חברה שקופה) LLC- . אם יש לשלם רק מס חברות (כלומר ה 2 ? וניהול בישראל כיצד ניתן לכלול זאת בדוח? האם יש נספח מיוחד נוסף על נספח חו"ל לגוף שאינו אדם פרטי? האם יש לפתוח ישות נפרדת (חברה?) ולשייך לה את ההכנסה או שניתן לכלול זאת ביטוח לאומי? + במקום מס שולי 23% בדוח האישי של האדם בשיעורי מס מיוחדים של
עו"ד ורו"ח (ארה"ב, ישראל) קובי צרפתי משיב: שבה השליטה והניהול נעשים בישראל, קיימת חובת דיווח שונה LLC- ל שבה השליטה והניהול נעשים בחו"ל. LLC- מ
להן תשובה המפרטת המצבים השונים:
) היא יצור כלאיים LLC (Limited Liability Company נציין בתמצית כי – מצד אחד מדובר בחברה בעלת ישות משפטית נפרדת אשר החברים בה
) נהנים מהגבלת אחריות, ומצד שני היא ישות שקופה לצורכי מס אמריקאי. members( כלומר, הנישום בארצות הברית, לצורכי מס, הוא החבר בו (במקרה זה החבר תושב ישראל). קיימת אפשרות לבחור להיחשב חברה רגילה לצורכי מס בארצות הברית LLC- נציין כי ל .)Check The Box( נחשבת לישות שקופה, בישראל רואים אותה כחבר בני LLC- על אף שבארצות הברית ה אדם, כך שהחבר הישראלי אשר שילם מס בארצות הברית בגין הכנסתה (כפי חלקו), אינו לפקודת מס הכנסה. זאת 201-199 יכול לכאורה לקבל זיכוי ממסי חוץ בהתאם לסעיפים מאחר שלא מיוחסת לתושב הישראלי הכנסה על פי הדין בישראל. , כך LLC- ניתן לבקש "שקיפות" של ה 5/2004 ' עם זאת, על פי חוזר מס הכנסה מס שהכנסותיה תיוחסנה לנישום הישראלי כפי חלקו, תוך מתן זיכוי בגין מס אמריקאי.
המשיב - מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, במיסוי ביטקוין ומטבעות דיגיטאליים וכן נסיון רב שנה), בחילופי מידע, בבקרות סיכוני מס, בחקירות מס בארץ ובחו"ל, 15 בגילוי מרצון (מעל וכן בהלבנת הון.
Made with FlippingBook Learn more on our blog