ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מס הכנסה שאלות ותשובות

2019 נובמבר 518 ידע למידע 133

לעניין הטפסים האמריקאים. ישנם אינספור טפסים, ביניהם הדוחות העיקריים כגון טופס שהוא דוח המס האמריקאי הפדרלי הראשי וישנם גם נספחים רבים שיתכן Form 1040 הוא למשל IT-201 שחלקם רלוונטיים וחלקם אינם רלוונטיים לדיווח הישראלי. טופס דוח מס מדינתי של תושב מדינת ניו-יורק. לכן, אם הנישום הגיש דוח כתושב במדינת ניו- כאמור לעיל. מדוע 14 יורק, זה נותן אינדיקציה שיש צורך לבחון את מעמד שלו תחת סעיף הגיש דוח כתושב מדינת ניו-יורק? חשוב מאוד לא רק לצרף טפסים באופן טכני אלא גם ובעיקר להתייחס אליהם באופן מהותי, ולדלות ולהשתמש במידע וברקע העובדתי באופן מלא, נכון ומדויק. ככלל, הטפסים העיקריים שהייתי מצרף לדוח הם הדוחות שמשקפים את ההכנסות ואת הוא דוגמה לטופס שכנראה 8879 חישובי ותשלומי המס בארה"ב. מאידך גיסא, טופס פחות חשוב, המהווה אישור שידור אלקטרוני של הדוח האמריקאי ובעיקר נותן אינדיקציה לאופן הגשת הדוח בארה"ב. לסיכום, הסנכרון בין הדיווח לרשויות המיסים בארה"ב ובישראל הוא בדרך כלל לא עניין של מה בכך. מומלץ מאוד, בכל מקרה שיש לנישום דוחות מס אמריקאיים, להתייעץ עם מומחה מס אמריקאי בינלאומי שיתייחס בפירוט לדיווחים האמריקאים ולמהות שעומדת אחריהם באופן ספציפי למקרה, לדוחות השונים הפדרליים והמדינתיים, יזהה בדוחות האמריקאיים את ההכנסות, את סיווגן, את המקור שלהן (מקום ההפקה) ואת המס ששולם בגינן בארה"ב, כולל מיסים פדרליים ומדינתיים. צריך לזכור שהדוחות האמריקאים מגלמים בתוכם ניכויים וזיכויים לצורכי מס בארה"ב שאין להם משמעות מבחינה ישראלית וצריך לדעת לזהות אותם כדי לנטרל אותם. לפיכך, חשוב לא רק להתייחס לדוחות המס אלא לאסמכתאות המבססות להכנסות עצמן.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software